按照公司年度工作計劃和管理體系運行的要求,公司于2015年6月16日至7月16進行了管理體系運行內(nèi)部審核工作,歷時近一個月,于2015年7月30日下午在三樓會議室召開了內(nèi)審末次會議,標志著內(nèi)審工作至此劃上了圓滿句號。
內(nèi)部審核的目的在于審查各項管理工作存在的問題/隱患,真實、客觀、全面地反映各項管理工作實際管理狀況和水平,驗證體系運行的符合性、適宜性、有效性;強化重要工作、關(guān)鍵環(huán)節(jié)重大問題/隱患(嚴重不符合)的審查力度并及時發(fā)現(xiàn),為管理評審提供輸入內(nèi)容,為迎接外審工作做準備,提升管理水平。
審核依據(jù)為2015年公司工作計劃、公司新版管理手冊,結(jié)合住建部“工程質(zhì)量治理兩年行動方案”的要求。審核范圍為各分支機構(gòu)所屬八個項目及公司五大職能部門。
內(nèi)審組通過認真總結(jié),共開具嚴重不符合2項、一般不符合18項,觀察項191項。通過此次內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn),公司機關(guān)及各項目管理水平較以往有所提高,對手冊的學(xué)習(xí)、掌握、落實上有所進步,但是還存在著各分支機構(gòu)所屬項目管理水平不太均衡,做的比較好的有三分公司、上海分公司、七分公司;有一定進步的是重慶分公司;體系運行存在問題較多的是公司直屬項目。
內(nèi)審末次會上公司機關(guān)各職能部門和各分支機構(gòu)、項目部一起總結(jié)經(jīng)驗、吸取教訓(xùn),認真做好問題的整改落實工作,舉一反三。確保公司各系統(tǒng)管理手冊的貫徹執(zhí)行,使市場行為和工程實體滿足相關(guān)要求,消除質(zhì)量、安全、經(jīng)營等方面的隱患,最終達到依法治企、規(guī)范經(jīng)營的目標。
在總結(jié)發(fā)言中,大家一致強調(diào)了內(nèi)審工作的重要意義,高度評價了今年內(nèi)審的組織實施,指出今年的內(nèi)審組做了大量周密細致的組織策劃和協(xié)調(diào),整個內(nèi)審計劃要求明確具體,人員分工合理,各審核小組在內(nèi)審總體計劃的框架下又進行了詳細安排,整個內(nèi)審過程評審雙方溝通順暢,氣氛和諧,使審核工作得以圓滿完成,通過要舉一反三,進一步改進和提升各分支機構(gòu)所屬項目和職能部門的管理水平。
會議現(xiàn)場